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羅甸縣市場監督管理局2019年預算及“三公”經費預算公開說明

來源:羅甸縣市場監督管理局 發布日期:2019-04-18 10:36:39 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 LDXZF/2019-00235 公開日期 2019-04-18 印發日期 2019-04-18
主題   體裁  其他
文件編號   公開時限 長期公開
發布機構  羅甸縣市場監督管理局 公開形式  網站
公開方式 主動公開 公開范圍  面向社會
公開程序  部門編制,經辦公室審核后公開

內容摘要

 

一、目錄

1.目錄;

2.部門概括;

3.部門預算公開報表;

4.部門預算安排情況說明;

5.其他重要事項說明;

二、部門概況

1.部門主要職能:

(1)貫徹執行國家、省、州工商行政管理、質量技術監督、食品藥品安全監管等方面的法律、法規和政策,規劃與制定全縣相關管理政策措施,并組織實施。

(2)制定和實施提高質量整體水平、標準化和計量事業發展規劃。

(3)負責涉及工商行政管理、質量技術監督、食品藥品監督管理的各類行政審批和行政許可并監督管理;承擔依法查處取締無照經營行為的責任。

(4)按規定組織查處轄區內違反工商行政管理、質量技術監督、食品藥品安全監管法律、法規、規章的行為。

(5)依法承擔對各類市場經營秩序監管責任;負責市場交易(含網絡商品交易)行為和有關服務行為監管職責,維護公平競爭的市場經營秩序;依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;依法監督管理直銷企業和直銷人員及其直銷活動,牽頭打擊傳銷違法行為;承擔酒類市場監管職責;負責商標廣告活動的監督管理工作。

(6)承擔食品生產、流通環節及餐飲服務的安全監督管理責任;按規定負責食品安全突發事件應對處置和食品安全案件查處工作。

(7)承擔藥品、醫療器械、保健食品、化妝品的安全監督管理責任;按規定負責藥品安全突發事件應對處置和藥品安全案件查處工作。

(8)貫徹實施質量振興綱要,管理和指導質量技術監督科技工作;組織推進重大工程設備質量監理制度的實施;監督管理質量體系與產品質量的認證行為。

(9)承擔產品、商品質量監督責任;管理產品、商品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;依法對產品質量檢驗檢測機構進行監督管理;組織實施工業產品生產許可管理制度;監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定工作。

(10)按規定承擔消費者權益保護責任;建立消費者權益保護體系;組織指導消費維權工作,調解消費爭議。

(11)承擔合同行政監督管理責任,查處合同違法行為;依法辦理企業動產抵押登記,依法監管拍賣行為。

(12)負責計量監督管理工作;推行法定計量單位和國家計量制度;依法監督管理計量器具及量值傳遞和比對工作,負責規范和監督商品計量、市場計量行為;組織計量仲裁檢定。

(13)負責管理標準化工作;指導和協調有關部門的標準化工作;指導推行采用國際標準和國外先進標準;組織監督標準的實施工作,監督管理組織機構代碼和商品條碼工作。

(14)承擔特種設備安全監察責任;依法監督管理特種設備注冊登記,監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。承擔產品質量事故、特種設備事故查處和相關應急救援責任。

(15)承擔區食品安全委員會日常工作;負責食品安全綜合協調;推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設;組織擬訂并協調推進食品安全規劃,按規定發布食品安全信息。

(16)承擔縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

2.部門預算單位構成:

我單位設10個內設機構、9個鄉鎮分局(龍坪、邊陽、沫陽、羅悃、逢亭、茂井、木引、紅水河和鳳亭)、4個財政全額撥款直屬事業單位(稽查隊、信息中心、消費者協會秘書處、檢驗檢測所)。

3.部門人員構成:

單位名稱

編制數

實有人數

小計

行政人數

事業人數

離退休人數

市監局

90人(不含退休)

117

46

24

47

 

 

 

 

 

 

合計

90人(不含退休)

117

46

24

47

             
 

三、部門預算公開報表

2019年部門預算公開共含8張報表:

(一)部門收支預算總表

(二)部門收入預算總表

(三)部門支出預算總表

(四)部門財政撥款收支預算總表

(五)部門一般公共預算支出預算表

(六)部門一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

(七)部門一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

(八)部門政府性基金預算支出表

詳見公開附件。

四、部門預算安排說明

(一)部門收支預算總體情況說明

2019年度我部門預算收入1516.99萬元,支出1516.99萬元,收支平衡;2018年度部門預算收入1085.75萬元,支出1085.75 萬元。比上年增加431.24萬元,同比增長39.71%。其主要原因是:人員增加;車輛經費增加;專項經費納入預算;發展扶持微型企業任務數增多,上級專項經費增加。

(二)部門收入總體情況說明

2019年度部門預算收入1516.99萬元,2018年度部門預算收入1085.75萬元,比上年增加431.24萬元,同比增長39.71%,其主要原因是: 人員增加;車輛經費增加;專項經費納入預算;發展扶持微型企業任務數增多,上級專項經費增加。

注:我單位無非財政撥款預算收入。

(三)部門支出總體情況說明

2019年度部門預算支出1516.99萬元,2018年度部門預算支出1085.75 萬元,比上年增加431.24萬元,同比增長39.71%,其主要原因是: 人員增加;車輛經費增加;專項經費納入預算;發展扶持微型企業任務數增多,上級專項經費支出增加。

按功能分類:一般公共服務支出916.99萬元,占總支出60.45%;資源勘探信息等支出600萬元,占總支出39.55%。

按部門預算支出經濟分類科目(基本支出):工資福利支出711.668萬元,占總支出46.91%;商品服務支出95.93萬元,占總支出6.32%;對個人和家庭補助支出67.392萬元,占總支出4.44%。

按政府預算支出經濟分類科目(基本支出):機關工資福利支出711.668元,占總支出的46.91%;機關商品服務支出95.93萬元,占總支出6.32%;對個人和家庭補助支出67.392萬元,占總支出4.44%。

(四)財政撥款收支總體情況

2019年度我部門預算財政撥款收入1516.99萬元,支出1516.99萬元,收支平衡;2018年度部門預算財政撥款收入1085.75 萬元,支出1085.75 萬元,比上年增加431.24萬元,同比增長39.71%。其主要原因是: 人員增加;車輛經費增加;專項經費納入預算;發展扶持微型企業任務數增多,上級專項經費收支增加

(五)一般公共預算支出情況

2019年度部門預算一般公共預算支出916.99萬元,其中:2013801行政運行874.99萬元;2013804市場監督管理專項4萬元;2013805市場監管執法20萬;2013809市場監督管理技術支持18萬元。2018年度我部門預算一般公共預算支出798.25萬元,比上年增加118.74元,同比增長14.87%,其主要原因是:人員增加;車輛經費增加;專項經費納入預算。

(六)一般公共預算基本支出情況(分人員經費和公用經費說明)

2019年度部門預算基本支出874.99萬元,其中:人員經費支出779.06萬元,公用經費支出95.93萬元。2018年度部門預算基本支出798.25萬元,比上年增加76.74元,同比增長9.61%,其主要原因是:人員增加;車輛經費增加。2018年人員經費支出718.9萬元,2019年比上年增加60.16萬元,同比增長8.36%;2018年公用經費支出79.35萬元,2019年比上年增加16.58元,同比增長20.89%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年部門三公經費預算公開表

公開單位:羅甸縣市場監督管理局                             單位:萬元

項目內容

2018年預算數

2019年預算數

增加

增長(%)

增減變動原因

合計

35

45

10

33.33

車輛經費增加(4萬/輛)

因公出國(境)費用

0

0

0

0

與上年一致

公務接待費

5

5

0

0

與上年一致

公務用車購置費

0

0

0

0

與上年一致

公務用車運行維護費

30

40

10

33.33

車輛經費增加(4萬/輛)

 

注:我單位公務用車保有量共10輛。(2019年公務車的經費為4萬/輛,2018年為3萬/輛,今年比去年增加1萬/輛,增長比率為33.33%)

(八)政府性基金預算支出情況

2019年政府性基金預算收支情況表

公開單位:羅甸縣市場監督管理局                               單位:萬元

2019年政府性基金收入預算數

2018年政府性基金支出預算數

備注

0

0

 

 

 

說明:2019年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款預算支出。

五、其他重要事項說明

1. 機關運行經費說明

2019年機關運行經費支出95.93萬元,2018年公用經費支出79.35萬元,比上年增加16.58萬元,同比增長20.89%。主要原因是人員增加和車輛經費增加。2019年的支出反映基本支出中的日常公用經費支出為:辦公費5萬元、印刷費3萬元、手續費0.2萬元、水電費5.3萬元、郵電費6.5萬元、差旅費5萬元、維修維護費5萬元、會議費2.5萬元、培訓費3.5萬元、公務接待費5萬元、勞務費2萬元、委托業務費6.58萬元、其他商品和服務支出6.35萬元、公務車輛運行維護費40萬元

2.政府采購情況

2019年無政府采購預算計劃。

3.國有資產占有使用情況

2019年初,我單位固定資產為489.65萬元,其中房屋及建筑物274.59萬元、通用設備148.24萬元、專用設備31.16萬元、家具、用具及動植物23.69萬元、無形資產(即土地)11.97萬元,2018年固定資產為857.64萬元。2019年比上年減少367.99萬元,同比減少42.91%。主要原因是報廢一批通用設備(電腦、打印機、照相機等)和對固定資產進行累計折舊及攤銷。

4.預算績效管理情況。

2019年,我單位沒有實行績效目標管理的項目。

5.項目支出安排情況說明

2019年一般公共預算項目支出642萬元,其中市場監督管理專項4萬元、市場監管執法20萬元、市場監督管理技術支持18萬元、微型企業上級補助支出600萬元,項目支出占到總支出的42.32%。項目支出主要用于食品檢測車的運行維護、執法辦案專項、食品藥品抽檢及扶持微型企業的發展和管理費。比去年(287.5萬元)增加354.5萬元,同比增長123.3%,其主要原因是:縣級專項經費納入預算;扶持微型企業上級專項經費增加。

6.國有資本經營預算。

2019年我單位無國有資本經營預算撥款。

7.專有名詞解釋。

財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。一般公共預算,是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算;政府性基金預算,指依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。                                   

事業收入:為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。其他收入:為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

基本支出:是單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。項目支出:是單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。                   

“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、、培訓費、公雜費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行維護費,指單位按規定保留的公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。運行經費主要是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、公務接待費、工會經費及一般設備購置費、辦公用水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。                 

政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

附件:羅甸縣市場監督管理局2019年預算公開表.xls

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